设为首页 | 加入收藏
您所在位置: 首页 > 公示公告 > 财务公开 > 正文
财务公开

甘南藏族自治州人民检察院2024年单位预算公开情况说明

时间:24-02-26 10:58:31 来源:计财处  作者:计财处 点击数:

   

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、单位职责

甘南藏族自治州人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是领导全州各县、市人民检察院,依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一、正确实施,其主要职责是:

(一)对中共甘南州委和甘肃省人民检察院负责并报告工作,接受中共甘南州委和甘肃省人民检察院的领导,接受州人民代表大会及其常委会的监督。

(二)领导全州各级人民检察院的工作。

(三)依法对侵犯公民人身权利、民主权利案件进行侦查,经甘肃省人民检察院决定需要直接受理的其他刑事案件的侦查。

(四)对本州重大刑事案件依法审查批捕、审查起诉。

(五)对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

(六)对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。

(七)对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。

(八)受理公民控告、申诉和检举。

(九)对全州刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督。

(十)规划、指导、组织实施全州检察机关的检察技术工作。

(十一)开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作,提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。

(十二)组织指导全州检察系统干部教育培训工作,负责全州检察宣传工作。

(十三)负责其它应由甘南州人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

根据编办核定单位共有内设部门13个,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、案件管理办公室、检务督察处、检察技术信息处、办公室、政治部、计划财务装备处。单位编制71人,实有职工59人,聘用制书记员25人,供养遗属8人。

(二)参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算2,213.18万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2024年收入预算2,213.18万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入2,142.77万元,占96.82%;

政府性基金预算收入0万元;

上年结转收入70.41万元,占3.18%;

其他收入0万元。

 

1、收入预算构成

一般公共预算收入  政府性基金预算收入  当年其他收入  上年结转收入  

 

4FA8

(二)支出预算

2024年支出预算2,213.18万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出1,672.77万元,占75.58%;项目支出470.00万元,占21.24%;上年结转收入70.41万元,占3.18%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2,142.77万元,包括:公共安全支出1,781.62万元、社会保障和就业支出129.53万元、卫生健康支出88.36万元、住房保障支出143.26万元。

具体安排情况如下(详见单位(单位)预算公开表4,5,6,7):

2、支出预算构成

 

公共安全支出  社会保障和就业支出  卫生健康支出  住房保障支出  

 

(一)基本支出

2024年基本支出1,672.77万元,比2023年预算减少57.08万元,下降3.30%,下降的主要原因退休人员增加,人员经费和公用经费相应减少。

其中:人员经费支出1,476.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出196.72万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2024年一般公共预算项目支出470.00万元,比2023年预算增加10.00万元,增长2.17%,增长的主要原因单位物业外包项目合同金额有所调整,另本地区取暖期延长,办公楼取暖费预计有所增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

(三)支出功能分类说明

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2024年预算数为1,247.15万元,较2023年预算减少34.42万元,下降2.69%,主要原因退休人员增加,人员经费和公用经费相应减少。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2024年预算数为470.00万元,较2023年预算增加10.00万元,增长2.17%,增长的主要原因单位物业外包项目合同金额有所调整,另本地区取暖期延长,办公楼取暖费预计有所增加。

3、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):2024年预算数为64.47万元,较2023年预算减少13.23万元,下降17.03%,主要原因事业人员退休,相关经费相应减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2024年预算数为3.60万元,较2023年预算增加3.60万元,增长100.00%,增长的主要原因上划以后退休人员增加至18人,经费也相应增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为124.38万元,较2023年预算减少14.43万元,下降10.40%,主要原因退休人员增加,在职人数减少,养老保险缴费相应减少。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2024年预算数为1.55万元,较2023年预算减少0.19万元,下降10.92%,主要原因退休人员增加,在职人数减少,其他社保缴费相应减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为49.28万元,较2023年预算减少5.72万元,下降10.40%,主要原因退休人员增加,在职人数减少,医疗保险缴费相应减少。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为0.71万元,较2023年预算增加0.71万元,增长100.00%,增长的主要原因事业人员工资增长,医疗基数提高,缴费相应增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为38.37万元,较2023年预算减少0.15万元,下降0.39%,主要原因退休人员增加,在职人数减少,公务员医疗补助缴费相应减少。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为143.26万元,较2023年预算增加6.75万元,增长4.94%,增长的主要原因正常增资后,公积金基数也有所增长。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算45.50万元,较2023年预算减少6.02万元。

1.因公出国(境)费用8.00万元,较2023年预算减少0.50万元,下降5.88%,下降的主要原因严格落实过紧日子要求,压减相关支出。

2.公务接待费2.50万元,较2023年预算减少0.89万元,下降26.25%,下降的主要原因严格落实过紧日子要求,压减相关支出。

3.公务用车购置及运行维护费35.00万元其中:公务用车购置0万元,与上年预算持平;公务用车运行维护费35.00万元,较2023年预算减少4.63万元,下降11.68%,下降的主要原因严格落实过紧日子要求,压减相关支出。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费4.60万元,较2023年预算减少5.40万元,下降54.00%,下降的主要原因按照政策要求,严格落实过紧日子要求,压减相关支出。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费4.00万元,较2023年预算减少1.00万元,下降20.00%,下降的主要原因按照政策要求,严格落实过紧日子要求,压减相关支出。

3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

  

会议费  培训费  

因公出国(境)费用  公务接待费  公务用车运行维护费  公务用车购置

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费210.87万元,较2023年预算增加20.09万元,增长10.53%,增加的主要原因本地区取暖期延长,办公楼取暖费预计有所增加。。

七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额159.65万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算159.65万元。

2024年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5,455.33万元。其中:办公用房11,428.96平方米,价值3,260.05万元。预算单位共有公务用车7辆,价值224.64万元。单价20万元以上的设备价值1,389.47万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入,2024年计划征收0万元。

(三)重点项目情况

项目名称:检察业务综合保障经费

1、项目概况:根据省财政厅关于认真做好2024年预算编制管理工作相关要求,编制了2024年检察业务综合保障经费项目预算。检察业务综合保障经费项目是部门三年滚动财政规划项目,已纳入财政中期规划,是2023年延续性项目,根据省财政厅下达的“二下”预算控制数进行了项目预算申报和项目绩效预算。2024年度我院检察业务综合保障经费年初预算数为160万元,全年预算数为160万元。

2、立项依据:根据政法经费保障体制,检察业务综合保障经费是执法办案经费,主要用于检察办案费、会议费、检察宣传费、教育培训费、消耗费和其他业务费等支出。项目经费为我院履行检察职责提供了可靠经费保障,使我院在省院和甘南州委的领导下,圆满完成了年初签订的各项目标责任。

3、实施主体:甘南藏族自治州人民检察院。

4、实施周期:2024年1月1日-2024年12月31日。

5、实施计划:通过合理、合规、高效使用财政资金,履行检察监督职责。

6、年度预算安排:项目资金预算支出160万元。

7、预期总体目标:通过项目实施,达到以下目标:领导甘南州各县、市人民检察院,依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一、正确实施。主要包括:1、服务大局,为全州经济社会发展、社会和谐稳定、人民安居乐业提供有力法治保障。2、依法打击犯罪,积极化解社会矛盾。3、强化内外部监督,规范司法行为。4、推进司法体制改革,完善检察运行机制。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付未安排。

2.专项转移支付未安排。

3.政府性基金转移支付未安排。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为28%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:支付进度缓慢,主要原因是地区开工时间较迟,项目进度缓慢,资金资金未支付。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为70%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:项目未完工,项目经费无法实际支出。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:加大支付力度。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,单位整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目1个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果同单位决算报表报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加单位预算项目0个,增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中,单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标36个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标10个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

11、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映甘南藏族自治州人民检察院的基本支出。

12、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映甘南藏族自治州人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映甘南藏族自治州人民检察院的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

15、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映甘南藏族自治州人民检察院开支的离退休经费。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

30、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

31、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

32、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

33、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

34、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

35、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

39、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

40、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

41、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

42、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

47、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

48、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

49、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

50、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

51、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

52、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

53、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

54、商品和服务支出(类)专用材料费(款):反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

55、商品和服务支出(类)被装购置费(款):反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。

56、商品和服务支出(类)专用燃料费(款):反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的油料支出。

57、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

58、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

59、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

60、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

61、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

62、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

63、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

64、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

65、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

66、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

67、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

68、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

69、资本性支出(基本建设)(类):反映由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

70、资本性支出(基本建设)(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

71、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

72、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

73、资本性支出(类)大型修缮(款):反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

74、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

甘南藏族自治州人民检察院

2024年02月23

 

附件:1.甘南藏族自治州人民检察院2024年单位预算公开表

2.甘南藏族自治州人民检察院2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

 

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,142.77

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

1,852.03

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

129.53

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

88.36

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

143.26

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,142.77

本年支出合计

2,213.18

十、上年结转

70.41

二十九、结转下年

十一、上年结余

收入总计

2,213.18

支出总计

2,213.18


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

2,142.77

经费拨款

2,142.77

本年收入合计

2,142.77

十、上年结转

70.41

财政性资金结转

70.41

一般公共预算收入结转

70.41

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

非财政性资金结转

教育专户结转

十一、上年结余

财政性资金结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

非财政性资金结余

收入合计

2,213.18


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

2,213.18

1,672.77

470.00

70.41

[204]公共安全支出

1,852.03

1,311.62

470.00

70.41

[20404]检察

1,852.03

1,311.62

470.00

70.41

[2040401]行政运行

1,247.15

1,247.15

[2040402]一般行政管理事务

509.88

470.00

39.88

[2040450]事业运行

64.47

64.47

[2040499]其他检察支出

30.53

30.53

[208]社会保障和就业支出

129.53

129.53

[20805]行政事业单位养老支出

127.98

127.98

[2080501]行政单位离退休

3.60

3.60

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

124.38

124.38

[20899]其他社会保障和就业支出

1.55

1.55

[2089999]其他社会保障和就业支出

1.55

1.55

[210]卫生健康支出

88.36

88.36

[21011]行政事业单位医疗

88.36

88.36

[2101101]行政单位医疗

49.28

49.28

[2101102]事业单位医疗

0.71

0.71

[2101103]公务员医疗补助

38.37

38.37

[221]住房保障支出

143.26

143.26

[22102]住房改革支出

143.26

143.26

[2210201]住房公积金

143.26

143.26


表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

 

 

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

2,142.77

一、本年支出

2,142.77

(一)一般公共预算财政拨款

2,142.77

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算财政拨款

(三)国防支出

(四)公共安全支出

1,781.62

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

129.53

(九)社会保险基金支出

(十)卫生健康支出

88.36

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探工业信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)自然资源海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

143.26

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)灾害防治及应急管理支出

(二十四)预备费

(二十五)其他支出

(二十六)债务还本支出

(二十七)债务付息支出

(二十八)债务发行费用支出

(二十九)抗疫特别国债安排的支出

     

2,142.77

     

2,142.77


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[501100]甘南藏族自治州人民检察院

2,142.77

2,142.77

1,672.77

470.00


表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

支出功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

总计

2,142.77

1,672.77

470.00

204

公共安全支出

1,781.62

1,311.62

470.00

20404

检察

1,781.62

1,311.62

470.00

2040401

行政运行

1,247.15

1,247.15

2040402

一般行政管理事务

470.00

470.00

2040450

事业运行

64.47

64.47

208

社会保障和就业支出

129.53

129.53

20805

行政事业单位养老支出

127.98

127.98

2080501

行政单位离退休

3.60

3.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

124.38

124.38

20899

其他社会保障和就业支出

1.55

1.55

2089999

其他社会保障和就业支出

1.55

1.55

210

卫生健康支出

88.36

88.36

21011

行政事业单位医疗

88.36

88.36

2101101

行政单位医疗

49.28

49.28

2101102

事业单位医疗

0.71

0.71

2101103

公务员医疗补助

38.37

38.37

221

住房保障支出

143.26

143.26

22102

住房改革支出

143.26

143.26

2210201

住房公积金

143.26

143.26


表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

总计

1,672.77

1,476.05

196.72

301

工资福利支出

1,468.96

1,468.96

30101

基本工资

488.66

488.66

30102

津贴补贴

400.05

400.05

30103

奖金

55.41

55.41

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

124.38

124.38

30110

职工基本医疗保险缴费

46.64

46.64

30111

公务员医疗补助缴费

38.37

38.37

30112

其他社会保障缴费

4.19

4.19

30113

住房公积金

143.26

143.26

30199

其他工资福利支出

168.00

168.00

302

商品和服务支出

196.72

196.72

30201

办公费

19.00

19.00

30205

水费

4.00

4.00

30206

电费

11.56

11.56

30207

邮电费

2.00

2.00

30208

取暖费

10.00

10.00

30211

差旅费

31.41

31.41

30212

因公出国(境)费用

8.00

8.00

30217

公务接待费

2.50

2.50

30228

工会经费

7.40

7.40

30229

福利费

5.00

5.00

30231

公务用车运行维护费

30.00

30.00

30239

其他交通费用

64.95

64.95

30299

其他商品和服务支出

0.90

0.90

303

对个人和家庭的补助

7.09

7.09

30302

退休费

3.60

3.60

30305

生活补助

2.78

2.78

30307

医疗费补助

0.71

0.71


表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

[501100]甘南藏族自治州人民检察院

45.50

8.00

2.50

35.00

4.00

4.60


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

总计

210.87

113.87

97.00

1

[30201]办公费

39.00

19.00

20.00

2

[30202]印刷费

8.00

8.00

3

[30205]水费

4.00

4.00

4

[30206]电费

11.56

11.56

5

[30207]邮电费

2.00

2.00

6

[30208]取暖费

65.00

10.00

55.00

7

[30209]物业管理费

8

[30211]差旅费

31.41

31.41

9

[30213]维修(护)费

10

[30215]会议费

4.00

4.00

11

[30218]专用材料费

5.00

5.00

12

[30229]福利费

5.00

5.00

13

[30231]公务用车运行维护费

35.00

30.00

5.00

14

[30299]其他商品和服务支出

0.90

0.90

15

[31002]办公设备购置


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

2024年度)

单位名称

甘南藏族自治州人民检察院

总体目标

目标1:以省检察院部署“七个更有力”为抓手,积极服务保障中心大局。积极维护国家政治安全和涉藏地区社会稳定,加强生态环境司法保护。积极发挥公益诉讼检察监督职能,完成生态环境领域公益诉讼案件办理。促进优化营商法治环境。认真落实省委“优化营商环境攻坚突破年”部署要求,充分发挥检察职能,帮助企业解决涉法涉诉问题。服务保障乡村振兴。充分发挥检察职能,服务保障乡村治理,推进传统村落与乡村特色风貌保护公益诉讼检察监督。用心做好民生检察工作。保障人民群众“舌尖上的安全”,批捕生产、销售不符合安全标准的食品犯罪;办理食药领域公益诉讼案件。积极助推反腐败斗争。依法审慎办理职务犯罪案件。进一步加强区域协作。深化跨区域协作机制建设,合力推动落实黄河保护法、长江保护法,共护江河安澜。目标2:忠实履行职责,努力做优刑事检察,做强民事检察,做实行政检察,做好公益诉讼检察,严惩各类犯罪,切实维护社会公平正义。目标3:加强普法宣传,2024年度计划开展各类普法宣传活动,促进提升全民法治观念、完善社会治理体系。目标4:以开展“三抓三促”行动、“铸忠诚警魂”活动为契机,着力锻造过硬检察队伍,2024年度计划组织开展和参加各类培训。

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

1,476.05

当年财政拨款

2,142.77

公用经费

196.72

上年结转结余

70.41

合计

1,672.77

其他资金

0.00

项目支出

540.41

收入预算合计

2,213.18

支出预算合计

2,213.18

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

结转结余变动率

0%

“三公经费”控制率

100%

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

=100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

资产管理

资产管理规范性

规范

履职效果

部门履职目标

产出数量指标6-法律宣传活动完成率

=100%

产出数量指标5-司法救助案件办理完成率

=100%

产出数量指标4-公益诉讼案件办理完成率

=100%

产出数量指标3-行政检察工作完成率

=100%

产出数量指标2-民事检察工作完成率

=100%

产出数量指标1-刑事检察工作完成率

=100%

产出成本指标-成本控制情况

在预算范围内

产出数量指标7-干警参训期数

120

群众来信办理时限

7

产出质量指标2-培训考核通过率

=100%

产出质量指标1-刑事检察“案-件比”

1.0675比值

产出时效指标5-采购工作完成及时性

及时

产出时效指标4-培训开展及时性

及时

产出时效指标3-法律宣传活动开展及时性

及时

产出时效指标2-监督检察及时性

及时

产出时效指标1-案件办理及时性

及时

产出数量指标8-采购工作完成率

=100%

部门效果目标

社会效益指标1-认罪认罚从宽制度适用率

93.48%

社会效益指标2-社会治理检察建议采纳率

90%

社会效益指标3-维护国家政治安全和涉藏地区社会稳定

有效维护

社会影响

违法违纪情况

单位获奖情况

服务对象满意度

社会公众满意度

85%

能力建设

长效管理

中期规划建设完备程度

完备

人力资源建设

人员培训机制完备性

完备

档案管理

档案管理完备性

完备


项目支出绩效目标表

2024年度)

项目名称

检察业务综合保障经费

主管部门及代码

501 甘肃省人民检察院

实施单位

甘南藏族自治州人民检察院

项目金额

年度资金总额:

160

其中:当年财政拨款

160

上年结转资金

0

其他资金

0

总体目标

通过年度财政资金投入,高效完成检察监督职责。项目主要产出目标包括以下方面:1、服务大局,为全州经济社会发展、社会和谐稳定、人民安居乐业提供有力法治保障。2、打击犯罪,积极化解社会矛盾。3、强化内外部监督,规范司法行为。4、推进司法体制改革,完善检察运行机制。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

资金使用规范性

=100%

资产维修维护次数

=100

质量指标

成本控制率

95%

系统运维稳定率

95%

时效指标

促进社会稳定发展程度

95%

资金到位率

=100%

成本指标

经济成本指标

成本控制情况

=100%

社会成本指标

人民群众满意度

95%

生态环境成本指标

环境治理案件结案满意度

95%

效益指标

经济效益指标

社会服务效益

95%

机构能力建设

95%

社会效益指标

检察监督质量满意度

95%

生态效益指标

依法保护生态环境和资源

95%

基础设施利用率

95%

满意度指标

服务对象满意度指标

各类服务对象对司法行政工作的满意度

95%

人民群众对检察工作的满意度

95%


项目支出绩效目标表

2024年度)

项目名称

中央政法转移支付资金

主管部门及代码

501 甘肃省人民检察院

实施单位

甘南藏族自治州人民检察院

项目金额

年度资金总额:

310

其中:当年财政拨款

310

上年结转资金

0

其他资金

0

总体目标

通过年度财政资金投入,高效完成检察监督职责。项目主要产出目标包括以下方面:1、服务大局,为全州经济社会发展、社会和谐稳定、人民安居乐业提供有力法治保障。2、打击犯罪,积极化解社会矛盾。3、强化内外部监督,规范司法行为。4、推进司法体制改革,完善检察运行机制。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

资金使用规范性

=100%

资产维修维护次数

=100

质量指标

成本控制率

95%

系统运维稳定率

95%

时效指标

促进社会稳定发展程度

95%

资金到位率

=100%

成本指标

经济成本指标

成本控制情况

=100%

社会成本指标

人民群众满意度

95%

生态环境成本指标

环境治理案件结案满意度

95%

效益指标

经济效益指标

社会服务效益

95%

机构能力建设

95%

社会效益指标

检察监督质量满意度

95%

生态效益指标

依法保护生态环境和资源

95%

基础设施利用率

95%

满意度指标

服务对象满意度指标

各类服务对象对司法行政工作的满意度

95%

人民群众对检察工作的满意度

95%